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宏盛股份(603090)经营总结
截止日期2026-06-30
信息来源2026年中期报告
经营情况  二、经营情况的讨论与分析
  报告期内,公司坚持以热管理核心技术为基础,持续推进市场开拓、产品升级、产能建设和精益管理等重点工作。面对下游市场需求变化、原材料价格波动及汇率波动等因素影响,公司主营业务保持增长,经营规模进一步扩大。报告期内,公司实现营业收入43,910.47万元,同比增长22.70%;实现归属于上市公司股东的净利润3,035.73万元,同比下降33.70%。
  报告期内,公司继续深耕工程机械、压缩机、液压传动、农林机械等传统优势领域,同时积极拓展新能源、储能、数据中心等新兴应用领域。受益于客户订单增长、新行业应用拓展及部分产品批量交付,公司热管理相关业务实现营业收入约4.10亿元,同比增长约23.91%,成为营业收入增长的主要来源。
  报告期内,公司营业收入实现较快增长,但受原材料价格上涨、汇率波动导致汇兑损失增加、海外工厂投运初期运营成本上升以及研发投入持续增加等因素影响,营业成本及期间费用增速高于营业收入增速,导致利润水平阶段性承压。主要原因包括:一是原材料价格上涨以及部分海外项目投产初期成本较高等因素影响,报告期内公司综合毛利率为25.70%,较上年同期下降1.06个百分点,减少毛利465.45万元;二是人民币升值导致汇兑损失增加,财务费用同比增加1,837.66万元;三是公司持续推进研发投入和海外产能建设,研发费用同比增长25.34%,研发费用同比增加400.98万元,管理费用同比增长52.96%,管理费用同比增加1,083.22万元。上述因素合计对利润产生约3,787.31万元的不利影响。
  报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为3,656.24万元,同比下降21.92%,主要系采购付款及职工薪酬支出增加所致。随着业务规模扩大,应收账款和存货较年初有所增长,营运资金占用相应增加。
  报告期内,公司持续推进国际化产能布局,北美宏盛已投入运营并实现营业收入2,554.77万元,由于产能爬坡、客户开发及运营体系建设投入较大,目前尚未实现盈利;波兰宏盛已处于投产初期,客户导入和运营体系建设正有序推进。公司全球化供应和服务能力进一步提升,同时,公司加大固定资产和基础设施投入,为未来业务发展和产能释放奠定基础。
  未来,公司将继续聚焦热管理主业,深化技术创新和客户协同,持续优化产品结构,加强成本控制和运营管理,提升全球化服务能力,在巩固传统优势市场的基础上,积极拓展新能源、储能及数据中心等成长性领域,推动公司高质量可持续发展。
  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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