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国子软件(872953)经营总结
截止日期2025-06-30
信息来源2025年中期报告
经营情况  七、 经营情况回顾
  (一) 经营计划
  
  2025年,公司坚持“聚焦和定位”发展战略,聚焦产品有高校物联网资产管理软件、高校房产可视化管理软件、高校实验室管理软件、中小学资产管理软件、中小学财务管理软件、高校业财一体化软件、行政事业资产管理软件、资产管理专用物联网终端与设备。为进一步满足市场需求,公司持续加大市场营销和产品研发投入,不断创新和优化物联网终端设备和技术,为更多部门和单位提供更智能、更高效的资产管理综合解决方案,助力单位实现资产管理全面革新升级和数字化转型,从而保持公司在资产管理领域的竞争优势。公司努力夯实物联网技术底座,不断丰富场景开发和创新应用。一是优化迭代资产管理专用物联网设施与设备产品,提升产品在超大规模数据和超高并发场景下的数据识别读取计算支撑能力,全面提高产品普适性和稳定性。二是继续完善设备接入、数据处理、应用开发、远程管控等支撑,丰富状态监测、智能盘点、安全监控、轨迹跟踪、能效分析等应用,更好的满足市场需要。三是丰富智能测控终端系列、资产感知终端系列、大型仪器共享共用控制器系列、自助服务机系列、服务机器人系列、RFID标签系列等六个系列资产管理专用物联网设施与设备,提高自主设计、研发、生产能力,支撑全场景、全流程、全要素的资产管理数字化场景。四是在资产管理专用物联网设施与设备产品迭代过程中,引入大量国产化芯片保证产品的安全、自主、可控,并通过模块集成实现产品的一体化部署,以助力单位以更高效率构建安全可靠的智能应用。公司深刻认识人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,积极关注人工智能领域的技术创新,不断深化人工智能在资产管理、财务管理等行业应用,自主研发训练垂直领域大模型锦,将全线产品接入进行智能化改造。公司推出锦大模型一体机产品,融入公司二十多年深耕行业经验,分别面向资产管理、财务管理两个垂直领域,支持客户通过本地私有化部署,打造符合自身业务需求的AI模型,为客户提供“硬件+软件+模型”一体化的、“开箱即用”的智能体开发解决方案,产品具备开箱即用、快速上线,私有部署、安全可靠,知识专业、场景丰富,双模驱动、灵活扩展,成本优化、运维轻松等显著优势特点,助力客户单位加速实现数字化、智能化转型。公司紧扣《会计改革与发展“十四五”规划纲要》和《会计信息化发展规划(2021-2025年)》等政策要求,抢抓国家财政建立会计数据标准体系、推动会计数据治理能力建设契机,主动适应市场发展趋势,加大业财一体化系列产品研发和营销推广。公司通过深入研究,创新研发成本管控、绩效管理、业务审计等关键业务应用,并在实践中持续优化与升级,不断增强产品核心竞争力。产品在多个省份取得了显著成果,赢得了更为广阔的市场机会和增长空间。公司将不断完善产品和服务结构、营销服务网络,并借助逐渐成熟的行政事业资产管理数字化平台及已经形成的市场口碑及品牌形象,持续进行市场区域的开拓,实现业绩稳步提升。
  (二) 行业情况
  
  公司是国内数字政府和教育领域专业的资产管理数字化供应商,以自主研发的资产管理数字化平台为基础,专注为行政事业单位、各级各类学校提供资产管理数字化产品与服务。随着国家数字经济的建设和《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》印发,行业数字化转型持续推进,软件与信息技术需求呈现出数字化、智能化的发展趋势。近年来,国家陆续出台一系列法规政策文件,促进公司所在行业快速发展。一是《行政事业性国有资产管理条例》的发布与施行带来的效应不断显现。2021年4月1日起,《条例》正式施行,这是我国行政事业性国有资产管理的第一部行政法规。《条例》法律效力高、权威性高、约束力强,为行政事业性国有资产管理监督行为提供较高层次的规范指引。各级各类行政事业单位和学校,依法履行国有资产管理职责,围绕《条例》中规定的资产配置、使用和处置、预算管理、基础管理、资产报告、资产监督等方面要求,做好对直接支配的国有资产的管理成为必然。二是党中央、国务院部署加强财政资源统筹,全面强化制度执行,推动资产管理提质增效。各级各类行政事业单位和学校,需要按照《条例》《财政部关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》《关于强化制度执行进一步推动行政事业性国有资产管理提质增效的通知》《财政部关于依托预算管理一体化系统建立全国行政事业单位国有资产调剂共享平台的通知》等政策要求,不断提高财政配置资源效率财政资金使用效益,全力推动行政事业单位国有资产盘活利用,不断夯实资产统筹盘活数据基础。
  同时,上述政策中也明确指出“鼓励基于物联网技术开展资产使用管理动态监测,实时掌握资产使用情况,为盘活资产提供更加及时准确的基础信息”。三是财政部陆续印发《关于加强数据资产管理的指导意见》(财资〔2023〕141号)、《关于加强行政事业单位数据资产管理的通知》(财资〔2024〕1号)、《关于印发<数据资产全过程管理试点方案>的通知》(财资〔2024〕167号)等,着力规范和加强数据资产管理,明确指出要明晰管理责任、健全管理制度,规范管理行为、释放资产价值,严格防控风险、确保数据安全,要求各部门及其所属单位按照国家有关规定及有关要求,切实加强行政事业单位数据资产管理,因地制宜探索数据资产管理模式,充分实现数据要素价值,更好发挥数据资产对推动数字经济发展的支撑作用。四是行业资产管理愈加精细和受重视。继财政部会同国家有关部门印发《关于进一步加强公路水路公共基础设施政府会计核算的通知》《关于进一步加强水利基础设施政府会计核算的通知》《关于进一步加强市政基础设施政府会计核算的通知》后,近期,财政部会同住建部、交通部等印发《市政基础设施资产管理办法(试行)》(财资〔2024〕108号)等,对规范和加强市政基础设施资产管理提出要求,并指出要利用数字化、可视化、智能化信息技术,对市政基础设施资产实施动态管理,建立完善资产信息库等。上述法规政策的贯彻落实,离不开资产管理数字化手段的创新和提升,必将对我公司市场产生积极促进作用,包括老客户的升级迭代和新客户的挖掘营销等。公司将紧扣行业政策形势需要,结合20余年深耕行业经验,不断深入物联网技术研究,深化资产管理理论研究和实践应用,不断开拓创新,不断提升数字化服务能力,致力于为市场客户提供更专业的资产管理数字化产品与服务。
  (三) 新增重要非主营业务情况
  (四) 财务分析
  1、 资产负债结构分析
  1、报告期末货币资金较上年期末减少98,265,860.65元,同比减少68.68%,主要是公司对闲置自有资金进行现金管理以及支付薪酬、期间费用、各项税费增加所致。2 646,650.00 2,586.60%、报告期末应收票据较上年期末增加 元,同比增加 ,主要是公司收到承兑汇票增加所致。
  3、报告期末在建工程较上年期末增加1,105,753.97元,同比增加100.00%,主要是公司未完工装修款增加所致。
  4、报告期末交易性金融资产较上年期末增加 30,715,600.76元,同比增加32.76%,主要是公司闲置自有资金购买理财所致。
  5、报告期末预付款项较上年期末增加 339,326.73元,同比增加 29.50%,主要是预付货款增加所致。
  6、报告期末其他流动资产较上年期末增加519,618.22元,同比增加1,092.55%,主要是所得税重分类调整所致。
  7、报告期末合同负债较上年期末增加 2,137,980.24元,同比增加 42.36%,主要是公司项目预收款增加所致。
  8 9,816,887.44 47.41%、报告期末应付职工薪酬较上年期末减少 元,同比减少 ,主要是去年末计提的奖金在本期发放所致。9 12,064,662.32 48.69%、报告期末应交税费较上年期末减少 元,同比减少 ,主要是去年末计提的税金在本期缴纳所致。10、报告期末其他流动负债较上年期末增加263,819.55元,同比增加87.58%,主要是待转销销项税增加所致。
  2、 营业情况分析
  (1) 利润构成
  1、 报告期内,公司管理费用增加1,829,131.81元,同比增加28.63%,主要是公司新增股份支付费用所致。
  2、 报告期内,公司研发费用增加2,871,191.79元,同比增加26.28%,主要是公司加大研发投入所致。
  3、 报告期内,公司财务费用增加549,462.63元,同比增加61.16%,主要是公司利息收入减少551,081.98元所致。
  4、 报告期内,公司信用减值损失增加1,416,601.88元,同比增加58.76%,主要是计提应收账款坏账损失增加所致。
  5、 报告期内,公司资产减值损失减少181,880.87元,同比减少26.80%,主要是公司存货跌价转回所致。
  6、 报告期内,公司其他收益增加7,178,773.12元,同比增加223.41%,主要是报告期内公司收到政府补助 743.00万元所致。
  7、 报告期内,公司营业利润增加 7,123,269.31元,同比增加59.74%,主要是公司收入及政府补贴增加所致。
  8、 报告期内,公司营业外收入减少5.37元,同比减少88.03%,主要是收到系统测试费验证费减少所致。
  9、 报告期内,公司营业外支出增加109,992.03元,主要是报告期内公司支付工伤费用所致。
  10、报告期内,公司净利润增加6,283,959.66元,同比增加 53.73%,主要是公司收入及政府补贴增加所致。
  11、报告期内,公司所得税费用增加 729,312.25元,同比增加320.98%,主要是利润增加导致计提所得税增加所致。
  (2) 收入构成
  报告期内,公司技术服务收入较上年同期增加 35.07%,主要是根据市场需求,与软件产品相关的衍生服务增加所致。报告期内,公司在东北地区的收入较上年同期减少 74.95%,在华东地区的收入较上年同期减少 43.84%,主要是公司在此地区的项目减少所致。在华南地区的收入较上年同期增加 128.93%,在西北地区的收入较上年同期增加 274.96%,在西南地区的收入较上年同期增加 83.91%,主要是公司在三个地区投入加大、订单增加所致。
  3、 现金流量状况
  1、 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额减少10,916,756.32元 ,主要是公司支付薪酬增加所致。
  2、 报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额增加27,706,319.12元,主要是公司收回投资收到的现金增加所致。
  3、 报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额减少 16,323,251.30元,主要是公司进行现金分红所致。
  4、 理财产品投资情况
  单项金额重大的委托理财,或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
  

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