智洋创新(688191) 预告年度 | 2023-12-31 | 预测指标 | 营业收入 | 业绩变动 | 预计2023年1-12月营业收入:79,000万元至81,000万元,同比上年增长:17.69%至20.67%,同比上年增长11,876.67万元至13,876.67万元。 | 预告类型 | 略增 | 预测数值(元) | 7.90亿~8.10亿 | 业绩变动同比 | 17.69%~20.67% | 业绩变动环比 | 21.76%~32.48% | 业绩预计原因 | 报告期内,公司持续加大研发投入及新业务领域的营销投入,公司在电力领域的业务得到持续稳定增长,水利领域、轨道交通领域业绩实现较快增长,其中本年度水利、轨道交通领域预计合计实现营业收入超6,500.00万元,较去年增长超1,200.00%;公司实行一系列管控及考核措施,深化降本增效,公司综合毛利率较上期有所增长;持续加强应收账款及存货管理,应收账款及存货本期减值损失较去年同期有所下降。 |
预告年度 | 2023-12-31 | 预测指标 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 业绩变动 | 预计2023年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:2,300万元至2,600万元,同比上年增长:343.4%至401.23%,同比上年增长1,781.28万元至2,081.28万元。 | 预告类型 | 预增 | 预测数值(元) | 2300.00万~2600.00万 | 业绩变动同比 | 343.40%~401.23% | 业绩变动环比 | -122.91%~-86.72% | 业绩预计原因 | 报告期内,公司持续加大研发投入及新业务领域的营销投入,公司在电力领域的业务得到持续稳定增长,水利领域、轨道交通领域业绩实现较快增长,其中本年度水利、轨道交通领域预计合计实现营业收入超6,500.00万元,较去年增长超1,200.00%;公司实行一系列管控及考核措施,深化降本增效,公司综合毛利率较上期有所增长;持续加强应收账款及存货管理,应收账款及存货本期减值损失较去年同期有所下降。 |
预告年度 | 2023-12-31 | 预测指标 | 归属于上市公司股东的净利润 | 业绩变动 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,000万元至4,300万元,同比上年增长:42.89%至53.61%,同比上年增长1,200.7万元至1,500.7万元。 | 预告类型 | 预增 | 预测数值(元) | 4000.00万~4300.00万 | 业绩变动同比 | 42.89%~53.61% | 业绩变动环比 | -28.09%~3.38% | 业绩预计原因 | 报告期内,公司持续加大研发投入及新业务领域的营销投入,公司在电力领域的业务得到持续稳定增长,水利领域、轨道交通领域业绩实现较快增长,其中本年度水利、轨道交通领域预计合计实现营业收入超6,500.00万元,较去年增长超1,200.00%;公司实行一系列管控及考核措施,深化降本增效,公司综合毛利率较上期有所增长;持续加强应收账款及存货管理,应收账款及存货本期减值损失较去年同期有所下降。 |
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