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江苏国信(002608) 预告年度 | 2024-12-31 | 预测指标 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 业绩变动 | 预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:290,000万元至315,000万元,同比上年增长:61.5%至75.43%。 | 预告类型 | 预增 | 预测数值(元) | 29.00亿~31.50亿 | 业绩变动同比 | 61.50%~75.43% | 业绩变动环比 | -86.63%~-61.27% | 业绩预计原因 | 公司归属于上市股东的净利润较上年同比增长主要原因:报告期内火电板块新机组投产,电量增加,同时燃料成本回落,利润增长;金融板块经营发展稳定,报告期内增持江苏银行,收益持续增长。加之严控成本费用,争取辅助服务收益等综合因素,公司持续提质增效。 |
预告年度 | 2024-12-31 | 预测指标 | 归属于上市公司股东的净利润 | 业绩变动 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:305,000万元至330,000万元,同比上年增长:63.07%至76.44%。 | 预告类型 | 预增 | 预测数值(元) | 30.50亿~33.00亿 | 业绩变动同比 | 63.07%~76.44% | 业绩变动环比 | -86.64%~-60.81% | 业绩预计原因 | 公司归属于上市股东的净利润较上年同比增长主要原因:报告期内火电板块新机组投产,电量增加,同时燃料成本回落,利润增长;金融板块经营发展稳定,报告期内增持江苏银行,收益持续增长。加之严控成本费用,争取辅助服务收益等综合因素,公司持续提质增效。 |
预告年度 | 2024-12-31 | 预测指标 | 每股收益 | 业绩变动 | 预计2024年1-12月每股收益盈利:0.8073元至0.8735元。 | 预告类型 | 预增 | 预测数值(元) | 0.81~0.87 | 业绩变动同比 | -- | 业绩变动环比 | -86.61%~-60.77% | 业绩预计原因 | 公司归属于上市股东的净利润较上年同比增长主要原因:报告期内火电板块新机组投产,电量增加,同时燃料成本回落,利润增长;金融板块经营发展稳定,报告期内增持江苏银行,收益持续增长。加之严控成本费用,争取辅助服务收益等综合因素,公司持续提质增效。 |
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