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光启技术(002625)
预告年度2023-12-31
预测指标扣除非经常性损益后的净利润
业绩变动预计2023年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:45,500万元至57,000万元,同比上年增长:21.77%至52.55%。
预告类型预增
预测数值(元)4.55亿~5.70亿
业绩变动同比21.77%~52.55%
业绩变动环比-70.16%~11.93%
业绩预计原因公司预计2023年度,归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的净利润较2022年度有较大幅度增长,主要系公司超材料产品竞争优势凸显,批产收入有较大幅度增长。报告期内,公司强化生产过程的精细化管理,顺利完成了既定的交付任务,超材料尖端装备产品收入同比增长超过50%,占总收入的比重预计达到80%,带动整体的盈利水平较大幅度提升。
预告年度2023-12-31
预测指标归属于上市公司股东的净利润
业绩变动预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:51,500万元至63,000万元,同比上年增长:36.74%至67.27%。
预告类型预增
预测数值(元)5.15亿~6.30亿
业绩变动同比36.74%~67.27%
业绩变动环比-53.99%~24.22%
业绩预计原因公司预计2023年度,归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的净利润较2022年度有较大幅度增长,主要系公司超材料产品竞争优势凸显,批产收入有较大幅度增长。报告期内,公司强化生产过程的精细化管理,顺利完成了既定的交付任务,超材料尖端装备产品收入同比增长超过50%,占总收入的比重预计达到80%,带动整体的盈利水平较大幅度提升。
预告年度2023-12-31
预测指标每股收益
业绩变动预计2023年1-12月每股收益盈利:0.24元至0.29元。
预告类型预增
预测数值(元)0.24~0.29
业绩变动同比--
业绩变动环比-57.14%~14.29%
业绩预计原因公司预计2023年度,归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的净利润较2022年度有较大幅度增长,主要系公司超材料产品竞争优势凸显,批产收入有较大幅度增长。报告期内,公司强化生产过程的精细化管理,顺利完成了既定的交付任务,超材料尖端装备产品收入同比增长超过50%,占总收入的比重预计达到80%,带动整体的盈利水平较大幅度提升。
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