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翰博高新(301321)
预告年度2024-12-31
预测指标扣除非经常性损益后的净利润
业绩变动预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:17,000万元至24,000万元。
预告类型增亏
预测数值(元)-240000000.00~-170000000.00
业绩变动同比-279.17%~-168.58%
业绩变动环比-253.92%~-68.64%
业绩预计原因1、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为负值,主要原因为:(1)公司整体收入水平较上年度呈回暖趋势,但由于公司新建产能投资项目新增固定资产转固导致制造费用增加,新建生产基地的该类新增量产产品生产仍处于爬坡阶段,存在订单转量产的时间周期性,其分摊固定成本、前期人工成本较高,且基于行业回暖迹象的节奏不一,公司对于产品结构进行调整,本年度新开发机种制程难度加大导致人工制造成本和报废上升,导致公司报告期内整体毛利率有所下滑。(2)公司本年度因部分产线设备产能利用率下滑或闲置计提资产减值约1,000万元;同时因在激烈的市场竞争环境下,公司的产品机种更新迭代加速,导致存货跌价准备计提约4,000万元。(3)公司本年度因业务发展需求增加了银行借款,使得借款利息费用增加;同时办公厂房等在建工程转固增加了折旧费用。2、报告期内,公司控股子公司博晶科技(滁州)有限公司收到政府现金补助资金17,052.25万元,其中产业扶持资金15,400万元,项目贷款贴息1,652.25万元。经与年审会计师初步沟通,其中与收益相关的政府补助约为2,000万元,属于非经常性损益,其余政府补助与资产相关,具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。
预告年度2024-12-31
预测指标归属于上市公司股东的净利润
业绩变动预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:14,000万元至20,000万元。
预告类型首亏
预测数值(元)-200000000.00~-140000000.00
业绩变动同比-477.73%~-364.41%
业绩变动环比-204.65%~-23.51%
业绩预计原因1、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为负值,主要原因为:(1)公司整体收入水平较上年度呈回暖趋势,但由于公司新建产能投资项目新增固定资产转固导致制造费用增加,新建生产基地的该类新增量产产品生产仍处于爬坡阶段,存在订单转量产的时间周期性,其分摊固定成本、前期人工成本较高,且基于行业回暖迹象的节奏不一,公司对于产品结构进行调整,本年度新开发机种制程难度加大导致人工制造成本和报废上升,导致公司报告期内整体毛利率有所下滑。(2)公司本年度因部分产线设备产能利用率下滑或闲置计提资产减值约1,000万元;同时因在激烈的市场竞争环境下,公司的产品机种更新迭代加速,导致存货跌价准备计提约4,000万元。(3)公司本年度因业务发展需求增加了银行借款,使得借款利息费用增加;同时办公厂房等在建工程转固增加了折旧费用。2、报告期内,公司控股子公司博晶科技(滁州)有限公司收到政府现金补助资金17,052.25万元,其中产业扶持资金15,400万元,项目贷款贴息1,652.25万元。经与年审会计师初步沟通,其中与收益相关的政府补助约为2,000万元,属于非经常性损益,其余政府补助与资产相关,具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。
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