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蜀道装备(300540) 预告年度 | 2024-12-31 | 预测指标 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 业绩变动 | 预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:2,700万元至3,900万元。 | 预告类型 | 预增 | 预测数值(元) | 2700.00万~3900.00万 | 业绩变动同比 | 735.65%~1107.06% | 业绩变动环比 | -80.40%~-27.29% | 业绩预计原因 | 报告期归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期增长83.79%至138.93%,其主要原因为:1、报告期内,公司收入规模同比大幅增长,主要系在执行存量订单及新签订单量的显著增加,其中LNG设备业务表现尤为突出。公司严格按照项目计划进度,持续强化项目执行过程的精细化管理,确保项目按时交付。同时公司通过全流程项目成本控制,优化成本结构,有效提升经营效率,经营毛利率稳步上升。2、公司持续加大应收账款催收力度,积极研究化解历史存量项目应收账款风险。报告期内,应收账款回款取得了显著成效,相应应收账款坏账准备转回形成收益同比增长。3、报告期内,公司预计归属于母公司所有者的非经常性损益为3300万元-3900万元,主要系报告期内公司同客户实施了债务重组而形成的非经常性损益。 |
预告年度 | 2024-12-31 | 预测指标 | 归属于上市公司股东的净利润 | 业绩变动 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:6,000万元至7,800万元,同比上年增长:83.79%至138.93%。 | 预告类型 | 预增 | 预测数值(元) | 6000.00万~7800.00万 | 业绩变动同比 | 83.79%~138.93% | 业绩变动环比 | 59.93%~138.12% | 业绩预计原因 | 报告期归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期增长83.79%至138.93%,其主要原因为:1、报告期内,公司收入规模同比大幅增长,主要系在执行存量订单及新签订单量的显著增加,其中LNG设备业务表现尤为突出。公司严格按照项目计划进度,持续强化项目执行过程的精细化管理,确保项目按时交付。同时公司通过全流程项目成本控制,优化成本结构,有效提升经营效率,经营毛利率稳步上升。2、公司持续加大应收账款催收力度,积极研究化解历史存量项目应收账款风险。报告期内,应收账款回款取得了显著成效,相应应收账款坏账准备转回形成收益同比增长。3、报告期内,公司预计归属于母公司所有者的非经常性损益为3300万元-3900万元,主要系报告期内公司同客户实施了债务重组而形成的非经常性损益。 |
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