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沪光股份(605333) 预告年度 | 2024-12-31 | 预测指标 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 业绩变动 | 预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:58,400万元至69,400万元,同比上年增长:1362.38%至1637.83%,同比上年增长54,406.52万元至65,406.52万元。 | 预告类型 | 预增 | 预测数值(元) | 5.84亿~6.94亿 | 业绩变动同比 | 1362.38%~1637.83% | 业绩变动环比 | -9.24%~52.69% | 业绩预计原因 | 2024年全年乘用车市场整体保持了稳定增长态势,其中新能源汽车产销量大幅增长。良好的市场环境为公司汽车线束业务拓展创造了有利的外部条件,公司及时把握市场机遇,进一步巩固并提升了市场份额,实现了业务的快速增长是业绩提升的主要因素之一。同时公司持续深入开展提质增效,促使公司规模效应更加显著,带动盈利水平、净利润及相关指标大幅增长。 |
预告年度 | 2024-12-31 | 预测指标 | 归属于上市公司股东的净利润 | 业绩变动 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:60,000万元至71,000万元,同比上年增长:1009.12%至1212.46%,同比上年增长54,590.31万元至65,590.31万元。 | 预告类型 | 预增 | 预测数值(元) | 6.00亿~7.10亿 | 业绩变动同比 | 1009.12%~1212.46% | 业绩变动环比 | -11.89%~48.09% | 业绩预计原因 | 2024年全年乘用车市场整体保持了稳定增长态势,其中新能源汽车产销量大幅增长。良好的市场环境为公司汽车线束业务拓展创造了有利的外部条件,公司及时把握市场机遇,进一步巩固并提升了市场份额,实现了业务的快速增长是业绩提升的主要因素之一。同时公司持续深入开展提质增效,促使公司规模效应更加显著,带动盈利水平、净利润及相关指标大幅增长。 |
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