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安恒信息(688023)
预告年度2024-12-31
预测指标营业收入
业绩变动预计2024年1-12月营业收入:201,825.32万元至208,335.81万元,同比上年下降:4%至7%。
预告类型略减
预测数值(元)20.18亿~20.83亿
业绩变动同比-7.00%~-4.00%
业绩变动环比95.48%~110.04%
业绩预计原因1、报告期内,在全球经济持续低增长的情况下,公司秉承聚焦高质量发展的经营策略,以AI战略为引领,持续优化产品和服务结构;恒脑·安全垂域大模型、数据安全、MSS三大核心战略能力革新,收入均实现较快增长,其中数据安全收入同比增长超70%;行业军团战略不断深化,电力、交通、大数据局等军团均实现较快增长;订阅式收入持续稳健增长,保持积极的增长态势。2、报告期内,公司全力推动人工智能战略的深入实施,以创新驱动为核心,全面提升经营品质,销售费用、研发费用、管理费用率均下降,人均效能提升,提质增效成果显著,经营现金流实现由负转正。
预告年度2024-12-31
预测指标扣除非经常性损益后的净利润
业绩变动预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:19,000万元至26,000万元,同比上年增长:32.96%至51.01%,同比上年增长12,781.85万元至19,781.85万元。
预告类型减亏
预测数值(元)-260000000.00~-190000000.00
业绩变动同比32.96%~51.01%
业绩变动环比238.12%~339.71%
业绩预计原因1、报告期内,在全球经济持续低增长的情况下,公司秉承聚焦高质量发展的经营策略,以AI战略为引领,持续优化产品和服务结构;恒脑·安全垂域大模型、数据安全、MSS三大核心战略能力革新,收入均实现较快增长,其中数据安全收入同比增长超70%;行业军团战略不断深化,电力、交通、大数据局等军团均实现较快增长;订阅式收入持续稳健增长,保持积极的增长态势。2、报告期内,公司全力推动人工智能战略的深入实施,以创新驱动为核心,全面提升经营品质,销售费用、研发费用、管理费用率均下降,人均效能提升,提质增效成果显著,经营现金流实现由负转正。
预告年度2024-12-31
预测指标归属于上市公司股东的净利润
业绩变动预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:16,000万元至22,000万元,同比上年增长:38.86%至55.53%,同比上年增长13,980.51万元至19,980.51万元。
预告类型减亏
预测数值(元)-220000000.00~-160000000.00
业绩变动同比38.86%~55.53%
业绩变动环比292.08%~391.43%
业绩预计原因1、报告期内,在全球经济持续低增长的情况下,公司秉承聚焦高质量发展的经营策略,以AI战略为引领,持续优化产品和服务结构;恒脑·安全垂域大模型、数据安全、MSS三大核心战略能力革新,收入均实现较快增长,其中数据安全收入同比增长超70%;行业军团战略不断深化,电力、交通、大数据局等军团均实现较快增长;订阅式收入持续稳健增长,保持积极的增长态势。2、报告期内,公司全力推动人工智能战略的深入实施,以创新驱动为核心,全面提升经营品质,销售费用、研发费用、管理费用率均下降,人均效能提升,提质增效成果显著,经营现金流实现由负转正。
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