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利君股份(002651)经营总结
截止日期2026-06-30
信息来源2026年中期报告
经营情况  第三节管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  30,006.01万元,较上期18,406.58万元增长63.02%。
  营业成本 295,834,879.11 187,515,076.58 57.77% 主要原因系:a粉磨业务中的高压辊磨机及配套、高压辊磨机的零部件因营业收入增长致使成本增长;b粉磨业务部分主要原材料价格波动;c航空业务销售的产品结构发生变化。销售费用 29,346,390.96 26,073,160.79 12.55%管理费用 37,624,713.23 40,788,488.03 -7.76%财务费用 -10,796,469.10 -19,883,395.66 45.70% 主要原因系:a受美元汇率波动影响,本期汇兑损失增加;b受定期存款利率下降影响,本期利息收入较上期减少;c本期应收账款保理融资利息费用较上期增加。所得税费用 6,481,858.92 10,087,960.38 -35.75% 主要系本报告期应收利息余额减少,致使递延所得税费用减少所致。研发投入 20,898,372.84 17,600,894.13 18.73%经营活动产生的现金流量净额 31,455,235.84 -84,919,724.14 137.04% 主要原因系:a销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加;b支付的银行承兑汇票保证金较上期减少。投资活动产生的现金流量净额 -32,713,402.69 11,041,836.55 -396.27% 主要原因系:a本报告期存入三个月以上定期存款较上期增加;b本期购买理财产品,上期无上述事项。筹资活动产生的现金流量净额 -2,480,400.50 -1,310,417.73 -89.28% 主要系德坤航空新增租赁业务,支付租赁相关款项较上期增加所致。现金及现金等价物净增加额 -11,643,297.21 -74,611,131.44 84.39% 主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。其他收益 5,858,942.31 8,677,476.21 -32.48% 主要系本报告期粉磨业务暂未收到税务局软件产品增值税即征即退税收优惠款所致。公允价值变动收益 127,183.43     主要系本报告期购买理财产品产生的公允价值变动,上年同期无上述事项所致。信用减值损失(损失以“-”号填列) 1,681,412.04 -923,324.03 282.10% 本报告期信用减值损失较上期减少,主要系本期计提的应收款项融资和应收票据信用减值损失减少所致。资产减值损失(损失以“-”号填列) 303,296.71 713,961.92 -57.52% 主要系本报告期末合同资产余额较上年同期末下降,对应计提的资产减值损失较上期下降所致。资产处置收益 308,488.98 9,075.03 3,299.32% 主要系本报告期处置设备和车辆产生的收益增加所致。营业外收入 62,542.30 2,008,206.92 -96.89% 主要系上期一客户解除合同,根据合同解除协议预收款转违约金所致营业外支出 1,674,191.00 179,326.76 833.60% 主要系由于本报告期补缴税款的滞纳金。净利润 31,420,112.00 57,202,184.28 -45.07% 详见本报告“第三节·一、·(三)报告期公司经营财务情况分析”之净利润相关主要原因分析内容。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
  四、非主营业务分析
  □适用 不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  产 150,127,183.43 4.11%     4.11% 主要系本报告期购买理财产品,上年末无上述事项所致。证减少所致。所致。付款增加所致。销所致。其他非流动资示至其他非流动资产金额较期初增加所致。承兑汇票支付货款增加,致使期末余额增加。效奖金所致。以总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),共计分配现金股利6,200.76万元(含税),2025年度现金分红派发事宜已于2026年7月实施完毕。一年内到期的内到期的非流动负债金额较上年末增加所致。减少相应的待转销项税下降;b本报告期末已经背书但未终止确认的商业承兑汇票和信用电子凭证减少。负债所致。递延所得税负少,相应计提的递延所得税负债减少所致。率变动所致。
  2、主要境外资产情况
  适用□不适用
  
  资产的具体
  内容 形成
  原因 资产规模 所在地 运营
  模式 保障资产安全性的控
  制措施 收益状况 境外资产占
  公司净资产
  的比重 是否存在
  重大减值
  风险
  君控股(新
  坡)私人有
  公司 投资
  设立 239,554,240.93 新加坡 自主经营 不违反新加坡相关律法规的前提下新坡全资子公司依照市公司内控治理。 -4,462,746.38 8.75% 否他情况说明
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用□不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  □适用 不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2)衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  
  □
  公司报告期无募集资金使用情况。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用□不适用
  司 发、制造、销售;光机电设备(不含汽车)及件;经营本公司自产产品及技术的出口业务和公司所需的机械设备、零配件、原辅料及技术出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外;
  律、行政法规限制的项目,取得许可证后方可营)。 10,000万元 687,217,244.78 600,161,492.98 31,804,088.64 9,825,460.40 7,495,061.90都德航空备制有限司 子公司 般项目:机械零件、零部件加工;技术服务、术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技推广;机械设备研发;金属表面处理及热处理工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需可审批的项目);货物进出口;电子产品销;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许项目:民用航空器零部件设计和生产(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营动) 10,000万元 748,958,816.14 676,468,587.88 109,918,739.08 28,010,438.58 21,969,790.25君控(新坡)人有公司 子公司 易(包括一般性的进出口贸易)、投资控股公。 1,000万美元 239,554,240.93 99,004,613.06 38,158,057.56 -5,256,569.03 -4,462,746.38级子公司。 有利于公司未来拓展相关行业的海外市场,更好地响应海外客户的市场需求,提升公司市场竞争优势和境外市场份额,进一步完善产业布局,促进公司长期持续发展,符合公司发展战略规划。利君智源有限公司(香港全资二级子公司)LEEJUNEQUIPOSMINEROSS.A.C.(秘鲁全资三级子公司)主要控股参股公司情况说明
  (1)主要子公司、参股公司基本情况说明
  1)成都利君科技有限责任公司系本公司全资子公司。
  报告期内,其经营范围和其他登记事项未发生变更。
  2)成都德坤航空设备制造有限公司系本公司全资子公司。
  报告期内,其经营范围和其他登记事项未发生变更。
  3)利君控股(新加坡)私人有限公司系本公司全资子公司。
  报告期内,其经营范围和其他登记事项未发生变更。
  (2)主要子公司、参股公司主要财务数据分析
  1)全资子公司成都利君科技有限责任公司主要财务数据分析
  A利君科技收入来源为辊压机(高压辊磨机)整机及其配件、辊系(子)销售;26.08B报告期实现收入3,180.41万元,较上年同期末下降 %,主要系辊系(子)销售较上年同期末下降所致;C报告期营业利润、净利润较上年同期末下降主要原因系:a营业收入下降;b部分主要原材料价格波动原因致使成本上升,毛利率下降。2)全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司主要财务数据分析A德坤航空主要财务数据为合并下属子公司德坤利国、德坤空天;B德坤航空收入来源主要系航空航天零部件制造业务销售;报告期实现收入10,991.87万元,实现归属于母公司所有者的净利润2,196.98万元;C报告期末归属于母公司所有者权益较上年同期末减少15,954.54万元,下降19.08%,主要系根据公司股东决定书向利君股份分配21,000.00万元利润所致;D报告期营业收入较上年同期减少2,074.40万元,下降15.88%,主要系航空航天零部件制造业务加工完成的产品实现销售结算减少,导致收入下降。E报告期营业利润及净利润较上年同期下降主要系受收入规模下降以及销售的产品结构发生变化导致毛利下降所致。3)利君控股(新加坡)私人有限公司主要财务数据分析A全资子公司利君控股报告期收入来源为高压辊磨机整机及配件销售、辊系(子)销售;B报告期实现收入3,815.81万元,较上年同期末下降8.62%,主要系辊系(子)销售较上年同期末下降所致;C营业利润及净利润较上年同期下降原因为:①营业收入下降;②部分主要原材料价格波动致使采购成本增加;③公司基于当前可获得的最佳估计数就未决诉讼计提717.15万元预计负债,相应减少本期利润。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
  公司是否制定了市值管理制度。
  □是 否
  公司是否披露了估值提升计划。
  
  □是 否
  十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
  公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
  

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