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德龙激光(688170)经营总结 | 截止日期 | 2025-06-30 | 信息来源 | 2025年中期报告 | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析 经营情况分析: 公司2025年上半年度实现营业收入2.85亿元,较上年同期增长2.49%。公司第二季度实现营业收入1.63亿元,较上年同期增长14.40%。 2025年上半年度,公司主要产品在报告期内的收入具体情况如下: 精密激光加工设备销售收入2.05亿元,同比增长1.72%,占主营收入的72.34%。公司长期聚焦半导体、电子、新能源及面板显示四个下游应用方向。半导体相关激光加工设备实现销售收入0.86亿元,较去年同期相比减少19.54%,主要因为成熟产品销量减少,新产品下游客户扩产具有周期性;电子领域激光加工设备实现销售收入0.66亿元,较去年同期相比增长40.53%,公司面向消费电子、汽车电子推出的玻璃、陶瓷、FPC等激光加工设备及自动化解决方案去年订单在今年转化;新能源领域实现销售收入0.36亿元,较去年同期相比增加3.09%;面板显示激光加工设备实现销售收入0.17亿元,主要为柔性OLED、LCD显示等领域产品。 激光器对外销售实现收入2,332.47万元,同比增长47.98%,主要是固体超快激光器中的皮秒激光器收入增长95.08%。激光器对外销售收入中,纳秒激光器销售收入占比18.60%,皮秒、飞秒及可调脉宽等激光器销售收入占比81.40%。 管理分析: 因2024年度,随着订单增长公司研发及业务开拓各方面投入较大,费用维持在较高水平,而行业竞争也日益加剧,公司利润水平面临较大压力。报告期内,公司通过组织架构优化、产品及客户资源配置优化及持续开展降本增效工作,销售费用、管理费用、研发费用控制良好,基本与同期持平,今年下半年公司将继续加大管理力度,以使公司能够有效提升盈利水平。 扩产情况: 公司在江苏省无锡市江阴高新技术产业开发区购买了土地,用于建设“新能源高端装备制造项目”,2024年3月,公司与江阴自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,江阴地块将分期建设,2024年5月“新能源高端装备制造项目”(一期)已开工建设,现已基本完成主体建筑建设,计划于2026年投入生产,江阴地块的建设将显著提升公司的订单交付能力。 非企业会计准则财务指标变动情况分析及展望 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
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